人民銀行召開2021年內審工作會議

2021年4月14日,人民銀行召開2021年內審工作電視會議。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入學習貫徹黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神,傳達落實人民銀行工作會議部署,全面總結“十三五”期間內審工作成效,研究部署當前和今後一段時期內審工作任務。人民銀行黨委委員、副行長陳雨露出席會議並講話。

會議認爲,“十三五”期間,人民銀行內審系統深入貫徹落實新發展理念,不斷加強審計監督,推動審計發現問題的整改,審計工作的專業性、有效性不斷增強。特別是,2018年中央審計委員會成立以來,人民銀行內審系統按照黨中央要求,認真落實行黨委關於內審工作的各項部署,紮實開展審計項目,持續推進審計結果運用,積極完善風險防控長效機制,取得了明顯成效。

會議強調,各級內審部門要把思想和行動統一到黨中央對經濟形勢的重大判斷和決策部署上來,提高政治站位,全面履行審計監督職責,做好常態化“經濟體檢”工作,推動黨中央、國務院重大決策部署落地見效,進一步推進中央銀行治理體系和治理能力現代化。

會議要求,各級內審部門要堅持黨對內審工作的集中統一領導,牢固樹立政治機關意識,統籌謀劃“十四五”時期內審工作,增強內審工作的前瞻性、針對性。要緊緊圍繞黨中央決策部署,深入探索重大政策審計,創新審計工作方式方法。要深化領導幹部經濟責任審計,逐步實現經濟責任審計對象、審計內容和任職期限全覆蓋。要加強預算管理審計,重點關注財務資源的有效配置情況,監督落實“過緊日子”的要求。要持續開展依法行政審計,推動落實依法治國和法治央行建設的新要求。要大力推進信息技術審計,保障重要信息系統安全穩定運行。要有序推動審計整改,加強審計通報,進一步壓實被審計單位的主體責任。要落實“一崗雙責”,加強內審系統黨的建設,努力建設信念堅定、業務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業化審計隊伍。

人民銀行有關司局、分支機構、總行直屬企事業單位和相關單位、外匯局內審司、審計署金融審計一局的相關負責同志參加會議。

相關文章