就在近兩週,監管對投行處罰的密集程度超乎尋常。

就在11月25日,據財聯社記者統計,包括證監會及各地監管局,共計發出11份投行罰單,涉及2家券商。此外,證監會也提到了華龍證券也在處罰之列。

證監會還在今日通報了對8家券商投行業務內部控制及廉潔從業專項檢查情況,多家券商面臨不同程度的處罰,同時對26名直接責任人員及負有管理責任的人員分別採取了監管談話、責令改正、出具警示函等行政監管措施。

證監會指出,全面合規、有效運行的投行內控機制是投行執業質量的基礎,下一步,將常態化開展投行內控現場檢查,從“帶病申報”、“一查就撤”、執業質量存在嚴重缺陷等典型問題入手,重點檢查投行內控制度是否健全、運行是否有效、人員及保障是否到位等。

就在不久前的11月11日,證監會發布10份罰單,涉及華安證券、聯儲證券、國泰君安、民生證券、招商證券共計5家券商。這也意味着近兩週罰單總數超過21份,涉及9家券商。

此外,中信建投與東興證券各發致歉公告。兩科創板上市公司欺詐發行之禍,終燒至保薦機構。因保薦項目紫晶存儲欺詐發行遭罰等,中信建投致歉並稱“該事件對公司的影響尚存在不確定性”;因IPO保薦的澤達易盛涉嫌欺詐發行,東興證券致歉同時稱“該事件對公司影響存在不確定性”。

中信建投及兩保代、內核負責人同日遭罰

中信建投證券多個投行業務問題浮出水面。11月25日,吉林證監局對中信建投證券及其兩名保代、一名內核負責人發佈罰單,中信建投證券被採取出具警示函監管措施,保代汪家勝、李珍以及時任內核負責人同被採取出具警示函監管措施。

經查,中信建投證券在保薦利源精製2017年非公開發行股票的執業過程中,盡職調查未勤勉盡責,內控機制執行不到位,且未按規定履行持續督導義務。

汪家勝、李珍在擔任利源精製2017年非公開發行股票項目保薦代表人的執業過程中未勤勉盡責,缺乏應有的執業審慎,盡職調查程序履行不到位,且未按規定履行持續督導義務。

相暉作爲中信建投證券時任內核負責人,未能勤勉盡責監督、執行保薦業務各項制度,未能審慎把控業務風險,對上述違規行爲負有責任。

汪家勝在中證協從業人員基本信息公示顯示,2022年7月4日,汪家勝在中信建投證券最新的執業崗位爲“一般證券業務”,其此前一條記錄顯示,其於2014年8月6日在中信建投證券的執業崗位爲“保薦代表人”。汪家勝此前的登記狀態也多在“一般證券業務”與“保薦代表人”交替。

李珍在中信建投證券的執業崗位爲“證券投資諮詢(投資顧問)”,登記時間爲“2019-06-08”,此前爲中信建投證券的執業崗位爲“一般證券業務”。

華金證券投行接多個罰單

證監會同日向華金證券下發罰單。其中提到的違規行爲包括,一是投資銀行類業務內部控制不完善。存在內控組織架構不健全、對投行項目團隊管控不力、合規人員配備不足、未嚴格落實收入遞延支付機制、“三道防線”關鍵節點把關失效等問題。

公司在吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌、江蘇中成緊固技術發展股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市、上海香溢花城長租公寓資產支持計劃、錦州市國有資本投資運營(集團)有限公司2020年非公開發行公司債券等項目中,盡職調查明顯不充分,但質控、內核未予以充分關注。

二是廉潔從業風險防控機制不完善;未按廉潔從業規定聘請第三方機構。

證監會指出,趙麗峯作爲時任總經理、胡旭作爲時任分管投行業務高管、賈廣華作爲時任內核負責人、徐雙作爲時任質控部門負責人,對相關違規行爲負有責任,證監會對上述四人採取監管談話的行政監管措施。

隋姍姍作爲債券業務事業部部門負責人,曲憲浩、王庭鍇作爲債券業務事業部員工,對前述違規行爲負有直接責任,證監會決定對上述三人採取責令改正的行政監督管理措施。

此外,作爲債券項目的負責人趙軒、前述資產支持計劃的負責人資產支持計劃的負責人歐星星被採取出具警示函措施

兩位已從華金證券離職、當前在東北證券的保薦代表人黃立凡、胡佔軍被採取監管談話措施。經查,二人作爲吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌項目保薦代表人,未勤勉盡責,對收入、成本、關聯方往來款等事項覈查不充分。

拜曉東、王如鯤被採取出具警示函措施,二人作爲江蘇中成緊固技術發展股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市保薦代表人,未勤勉盡責,對發行人主要股東大額資金流水等事項覈查不充分且刪減已通過公司內核程序的招股說明書的個別地方後,未重新履行內核程序即對外報送。

罰單中提到,公司被被責令改正,在2022年11月25日至2023年2月24日期間暫停保薦和公司債券承銷業務。

堅持“全鏈條監管、穿透式問責”和機構、人員“雙罰”原則

證監會今日通報證券公司投行業務內部控制及廉潔從業專項檢查情況。爲督促證券公司從事投行業務歸位盡責,切實發揮“看門人”作用,今年初,證監會組織對8家證券公司投行內部控制及廉潔從業情況開展了專項檢查。本次檢查覆蓋了股權、債券、併購重組等投行業務各條線、全流程。

證監會表示,從檢查結果來看,各公司基本建立了投行業務內部控制組織架構,實現集中統一管理,由業務部門、質量控制、內核合規構成的“三道防線”內控體系有效運作。

證監會指出,檢查也發現部分證券公司存在內控制度和保障機制不健全、內控把關不嚴格等問題,個別證券公司存在內控組織架構不合理、崗位職責利益衝突、投行團隊“承包制”管理等較爲嚴重的問題。

針對檢查發現的問題,證監會表示,堅持“全鏈條監管、穿透式問責”和機構、人員“雙罰”的原則,同時根據問題的輕重,分類採取措施。

對違規問題多、情節嚴重的華金證券,採取責令改正、暫停保薦和公司債券承銷業務3個月的行政監管措施,要求公司立即全面整改,着力加強投行管控。

對違規問題多、情節嚴重,且涉及個案違法的華龍證券,綜合採取行政處罰、監管談話等措施,要求公司全面整改,切實吸取教訓。

對違規情節相對較輕的民生證券、國泰君安證券、聯儲證券、華安證券、招商證券5家公司分別採取了責令改正、出具警示函等行政監管措施,要求針對性解決內控短板問題。對存在輕微問題的證券公司,予以監管關注和提示。

同時,證監會對26名直接責任人員及負有管理責任的人員分別採取了監管談話、責令改正、出具警示函等行政監管措施。人員涵蓋公司主要負責人、分管投行業務負責人、內核負責人、質控部門負責人、業務部門負責人及項目組成員,並要求公司對相關責任人員進行內部追責。

證監會表示,全面合規、有效運行的投行內控機制是投行執業質量的基礎。下一步,將常態化開展投行內控現場檢查,從“帶病申報”、“一查就撤”、執業質量存在嚴重缺陷等典型問題入手,重點檢查投行內控制度是否健全、運行是否有效、人員及保障是否到位等,促進保薦機構真正發揮“看門人”功能,爲註冊制行穩致遠夯實基礎。

紫晶存儲涉嫌欺詐發行,中信建投致歉並稱影響存不確定性

11月25日,中信建投證券發佈風險提示公告,因上市公司紫晶存儲稱因涉嫌欺詐發行和信息披露違法違規,證監會擬對紫晶存儲採取行政處罰,作爲紫晶存儲首次公開發行股票並在科創板上市的保薦機構和主承銷商,公司對該事件造成的負面影響向社會各界致以深深的歉意;目前,該事件對公司的影響尚存在不確定性。

中信建投表示,自今年2月11日紫晶存儲被證監會立案調查以來,公司積極配合監管部門工作,並深刻反省、查擺問題、全面整改。公司將深刻吸取該事件的教訓,不斷提高執業質量,努力推動投資銀行業務的高質量發展,切實履行好資本市場“看門人”的責任,更好順應即將到來的股票發行全面註冊制改革,更好履行服務實體經濟的使命。

中信建投稱,下一步,公司將在監管部門的指導下,督促紫晶存儲履行信息披露義務,配合有關方面做好風險化解工作,積極保護中小投資者的合法權益,儘量減少該事件造成的不利影響。

澤達易盛涉嫌欺詐發行,東興證券致歉並稱存在不確認性

同是11月25日,東興證券發佈風險提示公告,澤達易盛涉嫌欺詐發行、信息披露違法違規,可能因觸及重大違法類強制退市情形而被終止上市,作爲澤達易盛首次公開發行股票並在科創板上市的保薦機構、主承銷商、持續督導機構,公司對給投資者帶來的困擾深表歉意。

東興證券稱,自澤達易盛被立案調查以來,公司始終積極配合監管部門相關工作。公司將認真反思,加強管理,持續提升執業質量,切實履行好資本市場“看門人”的責任,提高履行服務實體經濟使命能力。同時,公司將密切關注事件進展,全面配合監管部門相關工作,認真做好澤達易盛的持續督導工作,嚴格督促澤達易盛做好相關信息披露。

東興證券表示,目前公司經營正常,該事件對公司影響存在不確定性。

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