爲貫徹落實《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制制度建設的指導意見》文件精神,省檢察院黨組高度重視,就內部控制制度建設提出明確指示。省院計劃財務裝備處按照領導指示要求,認真抓好內部控制制度建設。7月31日,歷時近一年時間,12冊共14萬餘字的全省三級院內部控制制度文件印發至各單位執行。

省檢察院將內部控制制度建設作爲進一步提高省院機關內部管理水平、加強廉政風險防控機制建設的重要手段,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動的風險進行防範和管控。爲切實加強對內部控制制度建設的領導,省院成立了內部控制制度建設辦公室(以下簡稱爲“內控辦”),從2019年起圍繞預算、收支、資產、採購、建設、合同六大經濟業務着手重新制定內部控制建設文件。

爲確保內部控制建設文件的質量,內控辦本着“既積極、又穩妥”的原則,認真學習有關內部控制建設方面的文獻,明確內部控制的目標,科學確定了“全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應性原則”,爲內部控制制度建設提供了正確方向。內控辦全體同志加班加點、夜以繼日,經過9個月的辛勤努力便形成了初稿。經過數次研討、修訂和徵求意見,經省院黨組審議通過後,形成了符合外部政策要求和內控管理需求的內部控制制度文件。

爲加強各市(區縣)院內部控制制度建設,省院計財處以省院機關內部控制制度文件爲基礎形成了內部控制制度模板,印發各市(區縣)院作爲參考。同時明確了模板使用的注意事項,最大限度實現資源共享,共同提高內部控制管理水平。爲提高全省三級院對內部控制制度的理解,提高實際運用能力,省院計財處還將於本月組織開展全省計財業務視頻培訓,重點對六大類經濟業務內控制度進行講解,努力提升各級對內控制度的理解,確保把內部控制制度優勢轉化爲實實在在的工作成效。

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