來源:長江商報

聚焦主業,積極“瘦身”的復興國際中期業績亮眼。

近日,復星國際(00656.HK)公佈2023年中期業績,上半年公司總收入970.6億元,同比增長10.9%;歸母淨利潤達3.6億元。

一度讓外界擔憂的債務問題也得到較大改善。相較2022年同期,集團合併報表總債務大幅下降超400億元;總債務佔總資本比例進一步降至51.8%。

截至報告期末,公司的現金、銀行結餘及定期存款達1146.8億元,通過加大非戰略性非核心資產退出,公司合併報表層面退出項目回籠現金超200億元;公司合併報表層面的總負債降至2209.2億元,其中歸屬於復星國際集團控股層面的負債降至947億元。

聚焦主業深耕國內市場的同時,憑藉深厚的全球運營能力,海外業務已成爲復星的重要發展動力,2023年上半年復星國際實現海外收入440.9億元,佔總收入的45.4%。

四大業務穩健增長

2023年上半年,復星國際堅定推進“聚焦主業”戰略,核心產業進一步提質升級,推動總收入同比增長10.9%。豫園股份復星醫藥、復星葡萄牙保險、復星旅文四大核心子公司持續提升產品和服務能級,收入貢獻達707.6億元,同比上升12.4%。

具體來看,各板塊子公司加速向上發展。上半年,豫園股份營收同比增長21.86%,達274.44億元;復星旅文收入同比大幅增長38.7%,達89億元,實現扭虧爲盈。復星旅文旗下法國度假村品牌ClubMed(地中海俱樂部),在全球運營66個度假村,2023年上半年業績創出新高,實現營業額人民幣79.4億元,較2022年同期增長32.2%。

復星醫藥多款創新產品(適應症)陸續進入上市前審批階段。2023年上半年,漢斯狀、漢曲優等核心商業化產品加速放量,引領銷售收入持續增長,助推復宏漢霖首次實現半年度盈利。

此外,復星葡萄牙保險國際業務保持增長;翌耀科技海外訂單大幅增加;捨得酒業拓寬海外渠道,新增覆蓋9個國家及地區;海南礦業收購非洲馬裏Bougouni鋰礦,正加速推進項目交割。

創新是推動復星發展的核心引擎,數據顯示,近年來複星在科技創新方面的投入持續增長,上半年科創投入達42億元,同比增長20%。

聚焦主業的同時,憑藉深厚的全球運營能力,海外業務已成爲復星國際的重要發展動力,2023年上半年集團實現海外收入440.9億元,佔總收入的45.4%。旗下翌耀科技,上半年海外訂單大幅增加,其中北美業務提升強勁,新增訂單達到13.8億元,同比增長131.2%。

目前,復星國際“全球組織+本地經營”的領先模式日益成熟,在超過35個國家和地區擁有產業佈局,海外品牌企業近40家,全球員工超10萬人。

瘦身降負債拓寬融資渠道

自2020年起,復星國際已將降債作爲財務戰略的重點,並通過非戰略非核心資產處置來實現這一目標,並在2020和2021連續兩年兌現投退平衡。

2022年以來,面對外部資本市場的劇烈動盪,集團加大了資產處置力度,在2022年退大於投的基礎上,2023年繼續執行非戰略及非核心資產的退出,並把資產組合優化的財務戰略向下貫徹到附屬公司。報告期內,總部層面完成資產退出,實現現金迴流超140億元,合併報表層面完成資產退出實現現金迴流超200億元。

從中報來看,復星國際合併報表總負債爲2209億元,對比2022年同期的2611億元,下降402億元。總債務佔總資本比例進一步降至51.8%,平均債務成本爲5.32%。

復星國際方面表示,“上述債務數據還是集團合併報表層面的,如除去旗下如豫園股份、復星醫藥、復星旅文等並表上市子公司的債務,真正歸屬於復星國際集團控股層面的負債僅爲947億元。”

與此同時,復星國際在境內外的融資渠道進一步拓寬,復星國際境內運營主體——復星高科在國內獲8家銀行人民幣120億元銀團貸款;境外維護廣泛中外資銀行合作網絡,2023年4月發行新一筆境外銀團貸款,截至6月30日已實現提款超過5億美元。公開市場融資方面,於1月和7月分別完成人民幣10億元的超短期融資券發行。

復星國際董事長郭廣昌表示,將繼續降低負債,繼續輕資產運營,把資金聚焦研發和創新。“我們聚焦已有的能力進一步深耕,不再以擴張作爲主要發展方向,把優勢資源投入到已經有的優勢產業裏,作爲我們的根本,在戰略上進一步明確和調整。”

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