券商資管公司又將要擴容了。

10月18日盤後,信達證券(601059.SH)公告,經董事會審議同意,公司擬出資不超過人民幣3億元,設立全資子公司信達證券資產管理有限公司(暫定名),從事證券資管業務、公募管理業務以及監管機構允許開展的其他業務。其中,公募管理業務資格待資管子公司設立後根據監管要求另行予以申請。

信達證券表示,爲確保資管子公司滿足監管規定和其業務持續發展要求,合理配置資本,有效利用資金,公司擬在現金出資之外,爲資管子公司提供累計不超過人民幣5億元(含)的淨資本擔保承諾。

公開信息顯示,信達證券是於2007年9月成立的國內AMC系首家證券公司,總部位於北京,由中國信達作爲主要發起人,聯合中海信託和中國中材集團,在承繼中國信達的投資銀行業務和收購遼寧證券、漢唐證券的證券類資產基礎上成立而來,於2023年1月正式登錄上交所主板。

2023年上半年,信達證券實現營業收入18.97億元,同比增長6.26%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.29億元,同比增長45.02%。

不過在資產管理業務上,今年上半年,信達證券實現營業收入5.47億元,其中,資產管理業務手續費淨收入4億元,同比分別下降11.14%和29.15%。

據半年報介紹,公司資產管理業務主要包括證券資產管理業務和公募基金管理業務等。證券資產管理業務板塊,截至2023年6月末,信達證券受託管理資金規模848.11億元,較2022年末提升9.48%。受託資金規模在2023年已披露數據的40家券商中排名第20。其中,集合資產業務期末受託資金55.33億元,較期初增長10.74%。

公募基金業務方面,信達證券持有信達澳亞基金54%股份,爲其控股股東。截至2023年6月末,信達澳亞基金總資產9.14億元,淨資產4.87億元。2023年上半年實現營業收入4.97億元,同比下降2.11%;淨利潤8340.14萬元,同比增長72.17%。截至2023年2季度末,公司管理的資產規模爲818億。

今年以來,券商大資管業務審批環節頻傳“喜訊”。一方面,長城資管、國聯資管以及華安資管相繼獲批設立,券商資管正式擴容至28家;另一方面,已設立的券商資管公司也紛紛發起向公募管理人資格的最後衝刺,年內已有6家遞表,其中,招商資管已率先摘得“勝利的果實”。

不過,也有不少券商在券商資管子公司的獲批門檻外徘徊。例如,中金公司在設立券商資管子公司一事上便已連收監管兩次書面反饋意見了。此外,華創證券、中信建投、國信證券國海證券、華福證券以及東興證券等也仍處於審覈階段。

需說明的是,得益於“一參一控一牌”政策的落地,監管雖鼓勵符合資質的券商積極佈局大資管業務,但在日常業務審覈上,資產管理業務也隨之迎來“強監管”時代。

僅今年上半年,證監會便開出7張罰單,直指券商資管業務違規亂象。信達證券就在這一輪審覈中被北京證監出具了責令改正監管措施決定,時任分管資產管理業務高級管理人員張延強也一同被出具了警示函監管措施。

據彼時北京證監局披露,信達證券在資產管理業務上存在內部控制管理不完善、合規管理不到位,以及資產管理產品投資運作不規範,投資決策不審慎,個別資產管理產品投資運作過程中未落實主動管理職責等問題。

針對上述問題,信達證券半年報回應稱,公司在收到上述監管措施後,高度重視,積極落實相關整改工作,已向北京證監局提交整改報告。上述監管措施未對公司資產管理業務的正常投資運作造成重大不利影響。目前,公司各項資產管理業務平穩運行。

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