启明医疗-B(02500)发布公告,于本公告日期,内部控制顾问建议的所有补救措施已在执行或已完成。因此,内部控制顾问在对集团实施的补救措施进行后续评估后,于2024年5月8日出具内部控制检讨报告。

经考虑内部控制检讨报告及公司所采取的补救措施后,审计委员会及董事会认为,公司及相关附属公司(即启明香港、杭州启金、启明美国及杭州启宜)所实施的补救措施足以处理内部控制检讨的主要发现,而经加强的内部控制系统可使公司将有关风险管理于合理水平。因此,董事会认为公司目前已建立足够的内部控制系统以履行上市规则项下的义务。

此外,该公司股份继续停牌。

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