2023年3月13日,人民銀行召開2023年內審工作電視會議。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入學習貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神,傳達落實人民銀行工作會議部署,總結2022年內審工作成效,研究部署2023年內審工作任務。人民銀行黨委委員、副行長宣昌能出席會議並講話。

會議認爲,2022年人民銀行內審部門堅決貫徹落實習近平總書記關於審計工作重要指示批示精神和中央審計委員會會議精神,攻堅克難,務實創新,加強重點領域審計監督,持續推動審計整改,有力促進了人民銀行更加有效貫徹落實重大政策、更加規範行使行政權力、更加合規高效使用公共資金、更高質量提供金融服務和加強金融管理,內審工作取得顯著成效。

會議強調,人民銀行各級內審部門要深入學習領會黨的二十大精神,認真貫徹落實習近平總書記關於經濟工作、審計工作的重要講話和重要指示批示精神,把思想和行動統一到黨中央對國內外經濟形勢的重大判斷和決策部署上來,將“兩個維護”的要求不折不扣地體現在履職盡責做好內審本職工作上,準確把握內部審計的職責定位,發揮好內部審計在建設現代中央銀行制度中的作用。要圍繞中央有關金融工作的要求開展審計監督,深化貨幣政策操作、金融風險防範、金融管理與服務等領域的審計,促進完善機制、規範管理、深化改革。要立足財務收支真實合法效益審計這一主責主業,推動財務管理提質增效,充分發揮內部審計在全面從嚴治黨中的作用。要以內部審計推動各級行、各單位黨委層層壓實整改責任,推動各級業務主管部門規範條線管理,健全風險防範長效機制。

會議要求,要堅持問題導向,進一步做好審計規劃,在常態化監督的同時,加強對管理薄弱單位的監督力度,形成更爲有效的審計全覆蓋。要進一步提高審計質量,按照“三個區分開來”的要求,正確把握改革發展中出現的新情況新問題,確保審計評價公正客觀。要加強審計成果綜合利用,進一步用好審計成果。要堅持走研究型審計道路,加強普遍性苗頭性問題的分析研究,以改革的思維提出改進建議,發揮好審計“治已病、防未病”的作用。要進一步加強審計隊伍建設,努力打造信念堅定、爲民服務、業務精通、作風務實、敢於擔當、清正廉潔的高素質專業化內部審計隊伍,爲建設現代中央銀行制度作出更大貢獻。

人民銀行有關司局、分支機構、總行所屬單位和相關單位,外匯局內審司,中央紀委國家監委駐人民銀行紀檢監察組,審計署金融審計一局的有關負責同志參加會議。(完)

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