原標題:駐金融監管總局紀檢監察組推動紀檢監察監督與審計監督貫通協同 對審計移交問題線索“全週期管理”

日前,中央紀委國家監委駐金融監管總局紀檢監察組制定出臺與審計署金融審計二局加強溝通協作的工作安排,依紀依法開展對接,加強日常溝通聯繫。這是該紀檢監察組推動紀檢監察監督與審計監督貫通協同的制度成果之一。

“審計署金融審計二局承擔着審計金融監管總局本級預算執行情況、決算草案和其他財政財務收支,審計金融監管總局和相關金融機構貫徹落實國家有關重大政策措施情況以及承辦審計署交辦的其他事項等重要職責,健全溝通協作機制,有利於推動紀檢監察監督與審計監督貫通協同更加順暢、高效,進一步發揮審計在反腐治亂方面的重要作用,切實提升監督實效。”駐金融監管總局紀檢監察組有關負責同志介紹,雙方加強信息共享互通,以專題會商、座談等形式,相互介紹工作中瞭解到的“活情況”和相關工作意見建議。在審計發現問題線索的移交、認定上,紀檢監察組與審計部門互相支持,及時瞭解審計中發現的具有一定參考價值的苗頭性、傾向性情況。“此外,我們還注重加強與金融監管總局內部審計部門的協作配合,在審計工作計劃制定、重點內容確定、問題線索移交等方面加強溝通交流。”

爲提高審計移交問題線索查辦質效,駐金融監管總局紀檢監察組建立專項督辦機制,對審計移交問題線索“全週期管理”。由組案管室“一個口子”接收審計移交問題線索,集中管理、高效分辦、專項督辦、及時反饋。同時,督促系統內各級紀檢監察機構認真對待、優先辦理審計移交問題線索,採取有力措施推進覈查工作,及時反饋辦理情況。

在對審計移交問題線索全面起底、系統徹查的基礎上,該紀檢監察組深化審計監督成果運用,將中央審計整改情況作爲監督重點,督促金融監管總局黨委進一步提高政治站位,從講政治的高度看待中央審計發現問題,強化審計整改主體責任。通過定期會商、紀檢監察建議、建立監督臺賬等方式推動認真整改,做到立行立改有動作、分階段整改有時限、持續整改有機制。

“對審計反映有關金融機構違法違規等問題快查快處,推動金融監管總局黨委落實監管責任,專題研究落實舉措,依法依規進行行政處罰,督促金融機構不折不扣落實整改。”該負責同志說,“對審計發現的單位、行業普遍性、系統性問題,注重舉一反三、標本兼治。推動修訂完善《金融資產管理公司條例》《金融資產管理公司不良資產業務監管辦法(試行)》等一批制度規定,持續健全銀行業保險業監管制度機制,將審計整改成果轉化爲治理效能。”

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